目 录
第一部分 上海市yh533388银河区农机管理所概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市yh533388银河区农机管理所2020年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、资产负债情况表
第三部分 上海市yh533388银河区农机管理所2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市yh533388银河区农机管理所概况
一、主要职能
1、加强农机专业合作社服务建设,推进 “大机互助化” 的农机运作和服务机制。 2、补充制订新的行业性的作业收费指导标准,(因为农机服务内容有许多延伸和拓展的补充),以及燃油成本的不断上涨、辅助工工资上涨等,为政府实施补贴提供基准参考依据,以保障农机手收入保持平稳,保持农机队伍稳定。 3、进一步加大农机的配置。4、进一步做好新农机和新工艺的培训工作。5、完善各项管理和服务制度,促进农机工作的有序推进。
二、机构设置
1、 所长:主持农机所全面工作,分管财务、人事、管理科
2、书 记:主持党建支部工作,分管新农机、新技术推广、安全生产、工青妇,分管推广科
3、 副所长:分管农机装备购置补贴、三包服务和维修、工会工作,分管装备科
4、农机推广科:负责新农机及新技术试验推广,农机科技项目管理,农机技术培训,农机技术资料编写等。
5、农机装备科:负责农机购置补贴的实施和监管,新农机三包服务协调,农机维修服务协调,农机质量调查和监管。
6、农机管理科:负责农机服务组织管理和考核,农机作业补贴实施和监管,农机化统计,农机化信息管理,档案管理,大型农机报废更新审核,办公室事务处理。
第二部分 上海市yh533388银河区上海市yh533388银河区农机管理所局农机管理所2020年度决算表
收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3013.97 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
53.15 |
|
|
九、卫生健康支出 |
20.91 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
2924.26 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.26 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
3013.58 |
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
2.47 |
年末结转和结余 |
2.86 |
总计 |
3016.44 |
总计 |
3016.44 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
3013.97 |
3013.97 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.15 |
53.15 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.15 |
53.15 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.48 |
1.48 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.45 |
34.45 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.22 |
17.22 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.91 |
20.91 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.91 |
20.91 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.91 |
20.91 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2924.64 |
2924.64 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
2924.64 |
2924.64 |
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
332.86 |
332.86 |
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
131.08 |
131.08 |
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
2460.70 |
2460.70 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.26 |
15.26 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.26 |
15.26 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.26 |
15.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
3013.59 |
421.80 |
2591.78 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
53.15 |
53.15 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.15 |
53.15 |
0.00 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.45 |
34.45 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.91 |
20.91 |
0.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.91 |
20.91 |
0.00 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.91 |
20.91 |
0.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2924.26 |
332.48 |
2591.78 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
2924.26 |
332.48 |
2591.78 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
332.48 |
332.48 |
0.00 |
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
2460.70 |
0.00 |
2460.70 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
|
|
|
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
3013.96 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
53.15 |
53.15 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
20.91 |
20.91 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
2924.26 |
2924.26 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.26 |
15.26 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
3013.96 |
本年支出合计 |
3013.58 |
3013.58 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
2.86 |
2.86 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2.48 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
3016.44 |
总计 |
3016.44 |
3016.44 |
|
|
注:本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
53.15 |
53.15 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.15 |
53.15 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.48 |
1.48 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.45 |
34.45 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.22 |
17.22 |
|
210 |
卫生健康支出 |
20.91 |
20.91 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.91 |
20.91 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.91 |
20.91 |
|
213 |
农林水支出 |
2924.26 |
2924.26 |
|
21301 |
农业农村 |
2924.26 |
2924.26 |
|
2130104 |
事业运行 |
332.48 |
332.48 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
131.08 |
|
131.08 |
2130122 |
农业生产发展 |
2460.70 |
|
2460.70 |
221 |
住房保障支出 |
15.26 |
15.26 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.26 |
15.26 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.26 |
15.26 |
|
合计 |
3013.58 |
421.8 |
2591.78 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
400.01 |
302 |
商品和服务支出 |
19.22 |
30101 |
基本工资 |
67.03 |
30201 |
办公费 |
8.58 |
30102 |
津贴补贴 |
22.29 |
30202 |
印刷费 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30106 |
伙食补助费 |
12.48 |
30204 |
手续费 |
|
30107 |
绩效工资 |
204.67 |
30205 |
水费 |
0.11 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.45 |
30206 |
电费 |
1.59 |
30109 |
职业年金缴费 |
17.22 |
30207 |
邮电费 |
0.36 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.91 |
30208 |
取暖费 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.68 |
30211 |
差旅费 |
1.27 |
30113 |
住房公积金 |
15.26 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.05 |
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.48 |
30215 |
会议费 |
0.2 |
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
30302 |
退休费 |
1.48 |
30217 |
公务接待费 |
0.17 |
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30308 |
助学金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.4 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30229 |
福利费 |
0.44 |
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.37 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.65 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
1.089 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
1.089 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
人员经费合计 |
401.49 |
公用经费合计 |
20.31 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
|||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
|||||||||
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
3.5 |
1.54 |
|
|
2.5 |
1.37 |
|
|
2.5 |
1.37 |
1 |
0.17 |
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和 结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
合计 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
无政府性基金预算财政拨款收入支出的,仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
说明:上海市上海市yh533388银河区农机管理所局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
无国有资本经营预算财政拨款收入支出的,仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
说明:上海市上海市yh533388银河区农机管理所局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。
资产负债情况表 |
||||
|
|
单位:万元 |
||
|
数量 |
价值 |
||
年初数 |
年末数 |
年初数 |
年末数 |
|
一、资产合计 |
|
|
165.87 |
142.1 |
(一)流动资产 |
|
|
7.48 |
7.95 |
(二)固定资产 |
|
|
158.39 |
134.15 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用设备(台/套/辆) |
46 |
48 |
28.03 |
23.25 |
其中:(1)车辆(辆) |
1 |
1 |
7.12 |
5.46 |
一般公务用车 |
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执法执勤用车 |
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特种专业技术用车 |
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其他用车 |
1 |
1 |
7.12 |
5.46 |
(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆) |
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3.专用设备(台/套) |
113 |
112 |
130.36 |
110.9 |
其中:单价100万元以上专用设备 |
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4.其他固定资产 |
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0.1 |
0.1 |
减:累计折旧及减值准备 |
—— |
—— |
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(三)长期股权投资 |
—— |
—— |
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(四)长期债券投资 |
—— |
—— |
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(五)在建工程 |
—— |
—— |
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(六)无形资产 |
—— |
—— |
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减:累计摊销 |
—— |
—— |
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(七)其他资产 |
—— |
—— |
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二、负债合计 |
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5.12 |
5.51 |
三、净资产合计 |
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160.75 |
136.59 |
第三部分 上海市yh533388银河区农机管理所2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
上海市yh533388银河区农机管理所2020年度收入总计3013.96万元,支出总计3013.58万元。与2019年度相比,收入支出总计增加170.46万元,增长5.9%。主要原因:预算增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3013.96万元,其中:财政拨款收入3013.96万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3013.58万元,其中:基本支出421.8万元,占13.99%;项目支出2591.78万元,占86.01%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
上海市yh533388银河区农机管理所2020年度财政拨款收入支出总计3013.58万元。与2019年度相比,财政拨款收入支出总计增加170.46万元,增长5.9%。主要原因:预算增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出3013.58万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加170.46万元,增长(5.9%。主要原因:预算增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款支出3013.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)3013.58万元,占100%.
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出年初预算为1600.65万元,支出决算为3013.58万元,。决算数大于预算数的主要原因:项目调增。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出421.8万元。其中:人员经费401.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金其他对个人和家庭的补助;公用经费20.3万元,主要包括:办公费、印刷费;其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.5万元,支出决算为1.54万元,完成预算的44%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为1.37万元,完成预算的54.8%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算的17%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节俭。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少 0.22万元,下降12%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.4万元,下降22%;公务接待费支出决算减少0.17万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节俭。公务接待费支出(增加)的主要原因是日常工作业务接待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算1.37万元,占54.8%;公务接待费支出决算0.17万元,占17%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出1.37万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出1.37万元。主要用于车辆日常运行维护费用。2020年,上海市yh533388银河区农机管理所预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出0.17万元。其中:
国内公务接待支出0.17万。主要用于业务接待,公务接待批次2批次、人次35人,其中:接待外宾0批次,0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市yh533388银河区农机管理所2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市yh533388银河区农机管理所2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
十、预算绩效管理情况
上海市yh533388银河区农机管理所2020年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位成立了预算绩效管理工作领导小组,建立健全预算绩效管理制度,落实预算绩效管理工作责任,全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2020年度项目2个,涉及预算金额1592.1万元,绩效跟踪评价的2020年度项目2个,涉及预算金额1592.1万元,平均得分96分,绩效评级为”优”得项目2个。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市yh533388银河区农机管理所2020年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市yh533388银河区农机管理所2020年度政府采购金额(以合同签订为准)为0万元。
(三)车辆、房屋特殊占用情况
1、车辆
(1)使用区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车的单位按以下格式进行说明:
截至2020年12月31日,农机管理所(单位)使用的一般公务用车中,由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为0辆。
2、房屋
(1)使用区机关事务管理局拥有产权的房屋的单位按以下格式进行说明:
截至2020年12月31日,农机管理所使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为144.81平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。